О порядке обложения НДФЛ суточных при командировках по России и за рубеж

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения суточные, выплачиваемые командированным сотрудникам, но не более:

  • 700 рублей – за каждый день нахождения в служебной поездке на территории нашей страны;
  • 2 500 рублей – за каждый день нахождения в заграничной командировке.

Итак, суммы суточных указанным работникам освобождаются от НДФЛ в размерах, установленных п. 3 ст. 217 главного налогового документа. Что же касается суточных, выплаченных сверх данных нормативов, то они облагаются налогом в общеустановленном порядке.

ПИСЬМО Минфина РФ от 05.07.2016 № 03-04-06/39129

Документ включен в СПС "КонсультантПлюс"

Примечание редакции:

недавно ФНС РФ в письме от 15.03.2016 № ОА-4-17/4241@ отметила – суточные в инвалюте в пределах сумм, эквивалентных 2 500 руб. за каждый день пребывания в загранкомандировке, не облагаются НДФЛ независимо от налогового статуса их получателя.
В справке 2-НДФЛ суммы суточных, выплаченных в пределах норм, показывать не требуется. А вот в части, превышающей нормы, они отражаются с кодом дохода 4800 за тот месяц, в котором утвержден авансовый отчет работника по командировке (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ, письма Минфина РФ от 21.06.2016 № 03-04-06/36099, ФНС РФ от 06.07.2016 № БС-4-11/12127).